Головне управління Міндоходів у м. Києві нагадує, що відповідно до статті 49 та статті 203 Податкового кодексу України податкова декларація з податку на додану вартість подається за базовий звітний період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця.
Останнім днем подання податкової декларації з податку на додану вартість платниками податку, у яких базовий період дорівнює календарному місяцю, за січень 2014 року є 20 лютого 2014 року.
Одночасно звертаємо увагу на те, що податкова декларація з ПДВ за січень 2014 року подається за новою формою, затвердженою наказом Міндоходів від 13.11.2013 р. № 678. З відповідним наказом Міндоходів можна ознайомитись на субсайті ГУ Міндоходів у м. Києві у рубриці «Податки, збори, платежі», підрубриці «Загальнодержавні податки», розділі «Податок на додану вартість».
Мінцифра продовжує працювати над створенням найзручніших умов для бізнесу в Україні.
Сервіс можна буде отримати за 5 хвилин у застосунку Дія чи на порталі. В умовах пандемії...
Казначейство повідомляє, що відповідно до постанови ВРУ від 17.07.2020 р. № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів», та до ст. 4 Закону України від 08.07.2010 р. №...
Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 затверджено Перелік основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні проти...
Як відомо, Закон «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з...
Сьогодні, 14 грудня, розпочав роботу сервіс подання заяви на виплату матеріальної допомоги ФОПам та найманим працівникам.
По 31 грудня включно ви можете пода...
Коментарі
*
13.02.14 06:42
наверное, все-таки за січень 2014? опечаточка вышла....
Да уж...каждый год у нас новая декларация по НДС...и новая налоговая накладная!!! Важнее документов нет...(((( блин, только вот как заполнять это Додаток 6, с новой строкой ИНН, если у предприятия около 3-х миллионов контрагентов по этим операциям...Дебилы,блин!!!
Я вот сейчас делаю отчет по НДС в ОПЗ, хочу подтянуть его в Арт Звит Плюс, но у меня вопрос, там же отчет пакетом идет, а в ОПЗ нет. Как мне быть, получится загрузить в Арт Звит пакетом?
Помогите, пожалуйста, как правильно исправить ошибку. Покупатель оплатил за товар 29.01.2014г., я выписала НН и зарегистрировала ее в реестре. Сегодня проверяя реестр для декларации по НДС, я обнаружила, что вбила не ту номенклатуру товара и регистрировать НН не нужно было, т.к. товар отечественный. Покупателю НН еще не отдавала. Как правильно исправить? Большое спасибо!
Для Юлии: ОПЗ тоже делает пакетом в Довіднику документів поставьте галочку и когда будете экспортировать файлы из папки опз send ОБЯЗАТЕЛЬНО выделите их все вместе удерживая Ctrl+Shift (стрелкой вниз от первого выделенного файла) и нажмите кнопку "открыть" - втянется весь пакет
Подскажите пожалуйста. Додаток 9 в декларации. Я здала за январь декларацию без него. Но фирма реализует запчасти к с/г технике. Как теперь быть? И где его найти в медке?
Для Татьяны: Выдайте покупателю налоговую с правильной номенклатурой и отметкой что зарегистрировано в ЕР и себе такой экз сделайте, например из 1С, квитанцию подшейте и вопрос закрыт, при сверке у вас номенклатура одинаковая, а дважды регистрировать- задвоите обязательство
Для Татьяны: Наверное лучше, оставить ту номенклатуру в НН , что зарегистрирована, так как это была только оплата, а по отгрузке сделать корректировку (заменить товар) и зарегистрировать Дод2 .
Отгрузка будет сегодня, но дело в том, что вместе с номенклатурой подтянулась и другая цена, т.е. оплатили 1300,00грн., НН выписала и зарегистрировала с другой номенклатурой на сумму 1500,00. Во наворотила, и не заметила даже. Теперь ломаю голову прошу помощи. Всем спасибо!
Для Татьяны: А после этой НН были еще выписаны налоговые и отдали Вы их конрагентам??? Если не выписывали либо не передавали следующие НН покупателям, 29-м января выписать следующим номером правильную НН и перенумеровать следующие налоговые, что бы не нарушать порядок нумерации. А эту НН, которая неправильная, отразить в реестре со знаком минус (стало быть она у Вас в реестр войдет дважды: первый с плюсом и датой 29, второй раз с минусом) Обратите внимание, что вторая, минусовая строка, займет номер в реестре. И если вы НН со знаком минус отразите тем же 29-м января, то нумерация выписаных НН сдвинется.
Для Татьяны: возможно, у Вас и после 29-го были к регистрации НН?? В таком случае, может быть не совсем корректно, но исправляем сумму последней датой месяца через РК к НН, с формулировкой "виправлення арифметичної помилки" снимаем лишние 200,00грн. Нужно поговорить с бухгалтерией покупателей, что бы их устроили эти движения и не было дод. 8. Т.о. выйдем на правильную сумму.
А уже потом, при отгрузке исправите через РК номенклатуру с формулировкой "Зміна номенклатури постачання" Тот товар, который с УКТ ВЕД снимете минус количество, а тот который правильный и без кода отразите с плюсом.
Юлия
В ОПЗ при подготовке пакета внимательно читать п.7.1 Допомогы, дабы не получился "мартышкин труд"...
АРТ ЗВИТ имеет фишку: при отсутствии шаблона документа - все равно выполняется импорт, подписание и отправка...
Потому: готовьте, импортируйте...
Редко приходится регистрировать налоговые в ЕР, но я бы вдогонку зарегистрировала корректировку, которую тоже можно отдать клиенту, у меня сплошь и рядом недовозы продукции, пишу корректировки день в день
підсажіть, як в ОПЗ відправити нову звітну декларацію по ПДВ,я запуталась роблю дод5 ставлю Х-нова звітня- соохраняю документа у періоді ставлю 2? стан -новий звітній, потім заповнюю основних док декларацію ставлю х- нова звітня - сохраняю №уточнюючого (нового звітного документу) я ставлю теж 2? , стан-новий звітний. Все рівно,щось я не те роблю?
сегодня сформировала пакет ПДС по новой форме в 1С 7.70, ОПЗ ее видит (даже сама ОПЗ 1.30.30 формирует новую деку), подтянула ее в Арт-звти-плюс (она не открылась, потому как данной формы в программе нет), подписала - отправила - квитанции №2 на деку и додаток 5 пришли через 5 минут.
реестр тот же выбирала наступні дії - змінити звіт! выбирала в реестре до звітної нової, а деку копировала (копируется уже со всеми додатками из первого отчета , делала нужные изменения для меня , ставила звитна нова сохранила и все! и на отправку! из Медка сдаю!
Для Татьяны: я бы выписала корректировку с минусами на всю продукцию датой отгрузки (и зарегистрировала ее), а датой отгрузки выписала новую налоговую.
Для-Я
підсажіть, як в ОПЗ відправити нову звітну декларацію по ПДВ,я запуталась роблю дод5 ставлю Х-нова звітня- соохраняю документа у періоді ставлю 2? стан -новий звітній, потім заповнюю основних док декларацію ставлю х- нова звітня - сохраняю №уточнюючого (нового звітного документу) я ставлю теж 2? , стан-новий звітний. Все рівно,щось я не те роблю?
Коли я імортую в Арт звит + формируется не пакет в све поотдельности как раньше было.
для жук! Я б с удовольствием! Но не имею опыта работы в ОПЗ! у нас лицензия Медка! Все только в нем делаем! Если найду какую нибудь информацию, обязательно отвечу!
Вот можно тут посмотреть! http://club.dtkt.com.ua/read.php?14,1383858
И вот еще:
Может кому пригодиться. При повторном создании пакета документов по НДС, менять номер в № уточнюючего докумету, а сама декларация остается под названием звитна, нумерация в декларации и приложениях должна быть одинаковая, а то не примут. напротив строки № уточнюючего докумету обычно стоит нуль. Еще, перед сменой номеров документа в папке send все удаляете и потом только делаете сохранение, потом из папки send затягиваете документы для отправки.
У меня все получилось, документы приняты. Такую консультацию дали в налоговой.
для жук:
Формирование ПАКЕТА отчетности со статусом "Новий звітний" или "Уточнюючий"
http://opz.at.ua/news/formirovanie_paketa_otchetnosti_so_statusom_novij_zvitnij_ili_utochnjujuchij/2013-12-10-134
Гульнара
В окне ОПЗ есть пункт меню Допомога, в нем строка Допомога, затем переходить в раздел 7.1...
Можно открыть в каталоге программы файл OPZ.mht и в нем шукать п.7.1....
Добрый день! Подскажите, кто уже сдал новую декларацию по НДС, в дод.5 покупки без НДС отражаются одной строкой с ИНН 400000000000 или по каждому поставщику отдельной строкой?
Добрый день! Девочки ,помогите!!! Сдала Деку и Дод.5 в ОПЗ через МЕДОК ДЕМО все ОК.Набрала в ОПЗ реестр,все ОК,затянула в МЕДОК ДЕМО-подписал,а отправлять не хочет,пишет,что наступные действия ограничены,у кого были или есть проблемы-подскажите!!!!
Для Светы Ш. Отправляю отчеты без подписи, подписываю, когда МЕДОК потребует. А он потребует, так не отправит. Удалите подписанные, заново импортируйте и отсылайте.
А кто заполняет приложение 6 табл.2, раньше в старой декларации в этом приложении 6 указывали статью кодекса и сумму, а теперь что- для резидентов указываем статью НКУ получается , а для нерезидентов- их в інших отражаем - не показываем?