Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


01.12.14
3475 45 Друкувати

Реестр выданных и полученных налоговых накладных. Последние изменения

   Фахівці ГУ Міндоходів у Закарпатській області звертають увагу платників ПДВ на те, що з 1 грудня вступають в дію такі зміни у порядку заповнення реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.
   
   Розділ І «Видані податкові накладні»:
   
   - кількість граф у цьому розділі збільшилася – було 13, стало 16. Своє законне місце знайшли постачання, які обкладаються ПДВ за ставкою 7%: у графах 10 (база оподаткування) і 11 (сума ПДВ). Крім того, графу чинного реєстру (звільнені, а також ті постачання, які не є об’єктом обкладення ПДВ) тепер розділено на дві графи: 13 – для звільнених від ПДВ операцій і 14 – для операцій, які не є об’єктом обкладення ПДВ;
   
   - усунено суперечність, яка виникала під час заповнення графи 6 у разі застосування умовного ІПН «400000000000». Нагадаємо, що Порядок заповнення реєстру, затверджений наказом Міндоходів від 25.11.13 № 708 вимагав зазначати в цій графі 0, а Порядок заповнення податкової накладної, затвердженої наказом Міндоходів від 14.01.14 № 10 приписував зазначати у відповідній графі податкової накладної умовний ІПН. Тепер цю суперечність усунено: у графі 6 реєстру слід зазначати умовний ІПН, який стоїть у податковій накладній (п. 2 розділу ІІІ Порядку № 958).
   
   Розділ ІІ «Отримані податкові накладні»:
   
   Кількість граф у цьому розділі збільшилася – із 16 до 21. Так, з’явилася нова графа 9 для відображення частки використання сплаченого (нарахованого) ПДВ в операціях, які обкладаються ПДВ.
   
   Для відображення придбань за основною ставкою 20% і ставкою 0% тепер передбачено окремі графи 10 і 11, 14 і 15 відповідно (у старому реєстрі такі придбання відображалися у графах 9 і 10). Уведено нові графи 12 і 13 для відображення придбань лікарських засобів і виробів медичного призначення за ставкою 7%. Графи, призначені для решти показників, залишилися незмінними, але вмістилися в порядкових номерах.
   
   Також є деякі зміни в заповненні графи 5 (вид документа), а саме:
   
   - у разі використання касового методу податкового обліку до визначено виду документа додається буква «К» (наприклад «ПНПК»). Це означає, що сума податку включається до податкового кредиту у звітному періоді, на який припадає дата оплати придбання;
   
   - у разі коригування (зменшення) податкового кредиту за контрольованими операціями на підставі бухгалтерської довідки («БО») до виду документа, яким підтверджується факт такої операції, додаються букви «КО», наприклад «БОПНПКО».
   
   Довідково. Новий реєстр виданих та отриманих податкових накладних і порядок його заповнення затверджено наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 № 958 та набувають чинності з 1 грудня 2014 року.
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • Olya
02.12.14 07:23

Ничего не поняла с этой буквой (К) куда ее лепить и когда!

Відповісти
  • Аллочка
02.12.14 08:25

Я что то не поняла. Обновила ОПЗ (1,30,41) попробовала сформировать реестр за ноябрь, а там уже новая форма. Новый реестр с 1-го декабря начинает действовать!? Об изменениях промолчу 21 колонка это "КРУТО".

Відповісти
  • Аллочка
02.12.14 08:30

Изменила системную дату на ноябрь и О ЧУДО в ОПЗ старый реестр нарисовался и за ноябрь и за декабрь. Надо ж было додуматься к системной дате привязку делать, а к номеру месяца при открытии это не наш метод....

Відповісти
  • бублик
02.12.14 08:34

То, что теперь к номеру НН добавляются разные буквы - правильно, но буквы должны быть однозначно другими!!! Просто к сведению- с 1 января в России, вроде бы, вводится электронное декларирование НДСа.....

Відповісти
  • +++++
02.12.14 08:47

Для бублик Ничего подобного. Только что там была - у них с нового года реестр налоговых накладных вводится в электронном виду. Мы это уже давно прошли, для нас это уже тьфу...

Відповісти
  • весна
02.12.14 08:50

У 5 графу при касовому методі., тобто коли податковий кредит зарахов. в звітному періоді.Так він і так зарах. раз записуємо його в реєстр.

Відповісти
  • бублик
02.12.14 08:53

Для +++++ "вроде бы", т.к. просто осколки слухов..., спб за уточнение!

Відповісти
  • 333
02.12.14 09:02

Люди, давайте не будем бухгалтерский сайт захламлять политикой. Уже и так все и все достали.

Відповісти
  • hpd56
02.12.14 09:03

Я так зрозумів що звіт за листопад у грудні здаємо по старій версії. Попробував через Сонату(демоверсія) здати Реєстр . Нічого не вдалось .Чи пробував хтось здавати звіти по електоннці вчора і сьогодні ? Не знаю в чому проблеми ,у мене чи в Сонаті чи в ДФС?

Відповісти
  • Игорь
02.12.14 09:28

Вчера здал реэстр по старой форме и ничего нормально прошел. (для бухгалтеров обновляем ОПЗ а при здаче отчетов меняем системную дату и делаем реестр или же копируем старую програму ОПЗ в другую папку и делаем реестр там и все проблемы )

Відповісти
  • ппп
02.12.14 09:28

в ОПЗ никаких "К" и близко нету

Відповісти
  • ппп
02.12.14 09:33

Правда в порядке есть У разі застосування касового методу податкового обліку до позначення виду документа додається літера "К" (наприклад, ПНПК - паперова податкова накладна, за якою суми податку включаються до податкового кредиту у звітному періоді, на який припадає фактична дата компенсації);

Відповісти
  • ппп
02.12.14 09:36

У графі 9 зазначається частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами та необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями. Люди разъясните по человечески, что там отображать для обычных операций, графа9 = графа8?

Відповісти
  • ппп
02.12.14 09:38

и по какой форме нужно сдавать за ноябрь? в 1С8 новой формы реестра нет, а в ОПЗ с 01.12 новая

Відповісти
  • hpd56
02.12.14 09:51

Соната 0.10.2 з дефектами .Є новий варіант 0.10.3 де усунено недоліки.

Відповісти
  • Ольга
02.12.14 10:58

Медок в последнем обновлении10.01.014 меняет отчёты по НДС на новые формы! А сдавать нужно по старым!Не обновляйтесь пока.

Відповісти
  • оксана
02.12.14 11:03

Зачем 1 декабря выпускать новую форму реестра, если еще за ноябрь сдавать по старой. Я например не знаю, как менять ""систем дату". Может надо сдавать новую форму?

Відповісти
  • Ольга
02.12.14 11:06

Прошу прощения за панику! Ошиблась! В Медок всё ок. Выбираем ноябрь и по старой форме всё заполняется и отправляется! Уже видно мозги едут в отпуск, отдельно от меня. За ноябрь НДС всё по старой форме!!!!!

Відповісти
  • Ника
02.12.14 12:10

Ольга! То есть Медок обновлённый до последней версии. А за ноябрь формируем или импортируем старый (ноябрьский отчёт) и спокойно сдаём?

Відповісти
  • ок
02.12.14 12:24

Подскажите, как менять системную дату в opz?

Відповісти
  • Инч
02.12.14 12:32

на сколько я знаю, меняете дату именно на компьютере...а потом сдаете..в свое время практиковали так в медке

Відповісти
  • ЛВ
02.12.14 12:38

А как теперь с условным кодом 400000000000, применять при выписке НН или не применят???

Відповісти
  • Ольга
02.12.14 12:46

Для hpd56 Вчера обновила Сонату (демо версию) в ней новые сертификаты и вот ссылка на новые сертификаты ДФС http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=150336

Відповісти
  • ta
02.12.14 13:03

А мне нравится БОПНПКО - хорошо что у меня такого нет.

Відповісти
  • Анна
02.12.14 13:19

графи: 13 – для звільнених від ПДВ операцій і 14 – для операцій, які не є об’єктом обкладення ПДВ; т.е. получается если я делаю поставку програмной продукции сумма поставки попадает в графу 13, т.к. она звільнена від оподаткування, правильно, или она попадает в графу 14?

Відповісти
  • Александра
02.12.14 14:53

Анна 02.12.2014 14:19:03 графи: 13 – для звільнених від ПДВ операцій і 14 – для операцій, які не є об’єктом обкладення ПДВ; т.е. получается если я делаю поставку програмной продукции сумма поставки попадает в графу 13, т.к. она звільнена від оподаткування, правильно, или она попадает в графу 14? ******************************* 13 графа, так как у Вас - звільнені. Відповідно до п. 26 прим. 1 підр. 2 р. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції. Для цілей цього пункту до програмної продукції відносяться: результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів; криптографічні засоби захисту інформації. При цьому, ЗВІЛЬНЕННЯ від оподаткування ПДВ поширюється на операції з постачання програмної продукції незалежно від реєстрації платника ПДВ як суб’єкта, який застосовує особливості оподаткування податком на прибуток підприємств суб’єктів індустрії програмної продукції, передбачені п. 5 підр. 10 р. XX «Перехідні положення» ПКУ.

Відповісти
  • Наталья
02.12.14 15:05

Как изменить системную дату в ОПЗ, плз.

Відповісти
  • Бугемот
02.12.14 15:36

Наталья Системная датат меняется не в ОПЗ, меняется на Вашем компьютере... Это справа внизу, где часы... "Настройка даты и времени"

Відповісти
  • Бурлакова Фрося
02.12.14 16:35

А мне нравится БОПНПКО А БОПНПКОРПРОРОЛООРИИТРРООРГРИАВ понравится еще больше где нибудь в 2015-16 году

Відповісти
  • Ольга
02.12.14 16:45

для Ника именно так : обновляемся и спокойно сдаём

Відповісти
  • оксана
02.12.14 20:27

К аллочке А как вы изменили системную дату

Відповісти
  • Александра
02.12.14 21:19

оксана 02.12.2014 21:27:08 К аллочке А как вы изменили системную дату ***************************** Как меняют именно системную дату - не подскажу, не знаю, но почитайте еще один вариант: Як повернутись у програмі «Податкова звітність» (OPZ) з версії 1.30.41 до версії 1.30.40 http://www.ukrtax.com/?p=18660

Відповісти
  • Александра
02.12.14 21:40

оксана 02.12.2014 21:27:08 К аллочке А как вы изменили системную дату ************************* Как я поняла, что меняют дату в самом компе справа внизу, там, где указано время (но я никогда не пробовала). Однако моя интуиция мне подсказывает, что внизу и на Реестре тогда будет отражена дата, например, 30.11.2014. Поэтому может быть, когда уже откроете старый вид Реестра, дату все же надо возвращать на компе обратно (или в момент его сохранения). Попробуйте, вдруг получится. Но лично я бы пошла методом, указанным в статье, может быть этот метод и хлопотнее, но надежнее относительно дат...

Відповісти
  • Валерий
03.12.14 06:35

Поменяйте дату в календаре на ноябрь http://www.kakprosto.ru/kak-38961-kak-izmenit-sistemnuyu-datu

Відповісти
  • watch
17.12.14 13:45

системную дату потрібно змінити в комп’ютері, а не в opz

Відповісти
  • watch
17.12.14 13:48

У графі 9 зазначається частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами та необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями. Люди разъясните по человечески, что там отображать для обычных операций, графа9 = графа8?

Відповісти
  • Александр
15.01.15 08:50

Люди разъясните по человечески, что там отображать для обычных операций, графа9 = графа8? Я так розумію графа 9 буде = графе 8 якщо будуть заповнюватись графи 12-15 . (між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями.) В Державну фіскальну службу додзвонитись не можу 0800501007 ( Можливо хтось додзониться і там щось корисне підскажуть відпишіться).

Відповісти
  • Александр
15.01.15 09:33

В Державній фіскальній службі прокоментували: „графа 9 розділу 2 реєстру податкових накладних заповняється якщо фірма здійснює Пропорційне віднесення сум податку до податкового кредиту (стаття 199 ПКУ). Також при цьому буде заповнена графа 15 в податковій декларації”.

Відповісти
  • Валюша
16.01.15 16:14

А у меня такой вопрос. Налоговая выписана на операцию с неплательщиком НДС. В НН "Неплатник" и 400000000... А в реестре?? Код однозначно 40000000.... А наименование покупателя? В порядке заполнения НН - "Неплатник" а в порядке заполнения реестра - "У графі 5 зазначається найменування (прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи - підприємця) покупця." и никакого неплатника.

Відповісти
  • 58621
19.01.15 15:38

Код для Неплатника ПДВ з 01 січня 100000000000

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам