Сайт для бухгалтерів №1 в Україні
Чат 911

Отримуйте
новини поштою!


01.02.15
1932 99 Друкувати

Кабмин урегулировал порядок ведения Единого реестра налоговых накладных после 1 февраля

   Кабинет министров Украины утвердил изменения в порядок ведения Единого реестра налоговых накладных с 1 февраля 2015 года в связи с принятием в конце прошлого года поправок в Налоговый кодекс и введением электронного администрирования налога на добавленную стоимость (НДС).
   
   Соответствующее постановление Кабинета министров №20 от 30 января обнародовано на сайте правительства в пятницу.
   
   Согласно внесенным изменениям, в частности, расчет корректировки к налоговой накладной на сумму до 10 тыс. грн, составленной до 1 февраля 2015 года, подлежит регистрации после регистрации такой накладной, которую, в свою очередь, необходимо зарегистрировать в течение суток.
   
   В обновленном порядке также напоминается, что период с 1 февраля по июль является переходным, в течение которого регистрация налоговых накладных и/или расчетов корректировки осуществляется без ограничения суммы налога.
За матеріалами Частный предприниматель
Рубрика:
Коментарі
  • Юра Г.
02.02.15 03:15

у першому реченні слово “продавець” замінити словами “платник податку”; 2) у другому реченні слово “продавця” замінити словами “платника податку”. ------ Очень хочется, что бы в конце их законов печатали фото разработчиков, сделанные в момент публикации их очередного шедефра. Наверно очень круто, опубликовать очередную умность предвкушать реакцию бухгалтеров, которые вместо того, что бы выполнять свою работу изучают их недельку.

Відповісти
  • Shadow
02.02.15 07:10

да на кол их...

Відповісти
  • Николетта
02.02.15 07:27

Shadow, поддерживаю!

Відповісти
  • 111
02.02.15 07:31

А є варіант Порядку вже зі змінами? Підставляти по слову/абзацу ?

Відповісти
  • Ната
02.02.15 07:40

ДОЛОЙ НДС!!!!

Відповісти
  • наталья
02.02.15 07:48

Какие за накладные регистрировать в течении суток?

Відповісти
  • 6432
02.02.15 08:06

Как кто понимает данный пункт:::???? 4.Розрахунок коригування до податкової накладної, складеної до 1 лютого 2015 р. та відомості якої не підлягали внесенню до Реєстру у зв’язку з недосягненням суми, визначеної пунктом 11 підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України, підлягає реєстрації після реєстрації такої накладної. Для цього постачальник (продавець) товарів (послуг) повинен протягом доби зареєструвати податкову накладну (незалежно від дати її складення з урахуванням строків давності, встановлених статтею 102 зазначеного Кодексу) та розрахунок коригування до неї.”.

Відповісти
  • 6432
02.02.15 08:10

В особенности вот это: підлягає реєстрації після реєстрації такої накладної????. И вот это начинается с Корректировки а заканчивается регистрацией самой налоговой накладной (какой)7

Відповісти
  • Диана
02.02.15 08:11

Вы отсылаете корректировку на регистрацию, а вслед налоговую накладную (в течении суток), которая не была зарегистрирована, т.к. не подлежала регистрации

Відповісти
  • Евгения
02.02.15 08:12

замечательный пункт..... (((( я бы поняла это так: если налоговая, которую корректируем, не подлежала регистрации, то НН и ее корректировка должны быть зарегистрированы в один день. Вроде как полюс на минус, одним днем выйти в нуль и т.д.... А как оно на самом деле - ....

Відповісти
  • Антон
02.02.15 08:13

ну по логике, если у меня есть НН за дек 14г, на которую надо создать корректировку. то: 1. регистрируем сейчас эту НН в 02.15г 2. регистрируем корректировку не позднее суток после после рег НН

Відповісти
  • Евгения
02.02.15 08:15

Думаю, лучше сначала регистрировать такую НН, а потом уже корректировку. Потому что корректировать надо что-то, иначе РК подвиснет или просто не будет принят..

Відповісти
  • Евгения
02.02.15 08:16

Антон, согласна

Відповісти
  • Антон
02.02.15 08:16

а система зарегистрирует 02,02,15 НН от 30.12.2014?

Відповісти
  • Shadow
02.02.15 08:17

а ничего, что с февраля такую корректировку должен делать покупатель? хотя до февраля должен был регить поставщик, это не работало, не предусмотрено в программах. как мне сказали на шлюзах налоговой тоже не работало. покупатель же мне сказал, что не будет вообще регить корректировку. вот сижу и думаю, что делать

Відповісти
  • тоже бух
02.02.15 08:17

а я бы поняла так - вот вернули вам деньги или товар, вы должны в тот же день зарегистрировать НН по которой вы этот товар отгружали. Ну а потом и корректировку

Відповісти
  • ИринаМ
02.02.15 08:23

так было и раньше, когда мы только начинали регистрировать налоговые регистрация в один день и НН и РК, это мы уже проходили

Відповісти
  • AcFRED
02.02.15 08:50

Все читали "преамбулу" - "набирає чинності з 01.02.2015" и ниже автограф Азарова-2 - Яценюка, а регулируюися нормі до 01 февраля и принята постанова 30 января

Відповісти
  • Александр
02.02.15 08:57

Не можем зарегистрировать коригування на ПН выписаную неплательщику и не подлежит выдачи покупателю - пишет что плательщик 10000000000 не зарегистрирован как ПДВ. Саму ПН зарегистрировали в ЕРПН. По изменениям к кодексу коректировку с уменьшением должен регистрировать покупатель.

Відповісти
  • AcFRED
02.02.15 09:01

Очередной "шедевр" - хорошо хоть в этом году написали!!!

Відповісти
  • ***
02.02.15 09:05

необходимо сначало зарегистрировать РК, когда вы это попытаетесь сделать, вам придет квитанция о том, что РК будет зарегистрирован только после НН, следовательно, отправляем свою НН и вуаля... приходят квитанции о зарегистрированных РК и НН... вот и все трудности с регистрацией... только пугает формула... т.к. НН может быть на 500 тыс.ндс, а РК только на 1тыс.ндс и что делать с 499 тыс.ндс... платить... чтобы была возможность ее зарегистрировать...

Відповісти
  • Anton
02.02.15 09:14

НН неплательщику регит продавец и с 01,02,15, старые НН при регистрации не учавствуют в формуле.

Відповісти
  • ЛУКЕРЬЯ
02.02.15 09:38

Shadow я в январе регистрировала корретировки.Сначало отправляла покупателю, затем покупатель регистрировал и отсылал мне. И НДС был нешуточный 66000,00грн. Все прошло за 30 мин.

Відповісти
  • Наталья
02.02.15 09:43

Всем массово отказаться от плательщика ПДВ.!!!И проблема бу дет решена!!

Відповісти
  • Shadow
02.02.15 10:01

в январе мне не дало зарегить корректировку к январской НН. нет такого пункта отправить в Налоговую. в 1С-Звит и в Медке-онлайн пробовал. функционал такой, как с февраля должно быть, а менять его они не хотели и на серверах налоговой такой же стоял(так мне сказали) я просил пользователя зарегить. у них артзвит был. но и он не смог, т.к. не было такой возможности и у него. а в феврале пользователь сказал, что просто не будет регить со своей стороны. вот и сижу

Відповісти
  • НН
02.02.15 10:03

Народ! А что с этой формулой, пока же мы по ней ничего не рассчитываем? А для чего тогда сейчас спец. счета нужны, как их использовать???

Відповісти
  • Лика
02.02.15 10:14

Вопрос не по теме. С 27 января 2015 года в Медке "висят" НН со статусом "Доставлено" первой квитанции до сих пор нет. У кого -то была подобная ситуация? В налоговую дозвониться не реально.

Відповісти
  • Елена К
02.02.15 10:18

Лика делайте "запрос", у нас в середине января такая "беда" была, по запросу есть регистрация а квитанция так и не пришла.......

Відповісти
  • 1212
02.02.15 10:19

для Лика В Медке есть функция в наступних діях,-відправити знову, квітанія №1, приходит сразу

Відповісти
  • Ирина
02.02.15 10:37

Для Лики и Елены К У меня была такая ситуация. Квитанция №1 зависает в почте, и не тянется в Медок. Я сама ее от туда доставала, так как 1 ПН слала 5 раз, доставлено, и все, куда я только не писала. Посмотрите у себя в почте. Ну и конечно же через запыт, это уже 2 вариант (через запыт увидела свою ПН)

Відповісти
  • Ирина
02.02.15 10:43

Для НН Спец счет нам надо будет в марте, с него надо будет платить ПДВ за лютий. Формула будет работать с 01.07. На спец счет до 01.07. вы сами со своего счета перечисляете ПДВ в том колл. который вам надо заплатить ПДВ

Відповісти
  • 123
02.02.15 10:50

.КТО В КУРСЕ?????..... подскажите пожалуйста!!,,,,спец счета по НДС - наименование получателя и его ЄДРПУ??? (в электронном уведомлении только № счета и МФО)

Відповісти
  • Ирина
02.02.15 10:51

123 вы же сами и получатель

Відповісти
  • 123
02.02.15 10:51

.КТО В КУРСЕ?????..... подскажите пожалуйста!!,,,,спец счета по НДС - наименование получателя и его ЄДРПУ??? (в электронном уведомлении только № счета и МФО)

Відповісти
  • Ирина
02.02.15 10:53

Счет открыт на предприятие, так кто же получать? Народ ЭТО ВАШИ СЧЕТА

Відповісти
  • НН
02.02.15 11:05

То есть получается до 01/07/2015 спец.счета нужны только как транзитные для оплаты НДС между текущим р/с и бюджетом? И все??? И это ффся реформа???

Відповісти
  • 123
02.02.15 11:06

.КТО В КУРСЕ?????..... подскажите пожалуйста!!,,,,спец счета по НДС - наименование получателя и его ЄДРПУ??? (в электронном уведомлении только № счета и МФО)

Відповісти
  • Ирина
02.02.15 11:11

Да. На семинаре 30.01.15 сами податківці так и сказали. Спец счет только для уплаты налога до 30.06.15. Вот поэтому и работаем в тестовом режиме. Нам дали время хотя бы научиться рег. все налоговые. После 30.06. будет работать и спец. счет и формула в полном объеме (если за пол года вся эта система нормально будет работать (их слова))

Відповісти
  • анастасия
02.02.15 11:12

я так и не пойму нужно ли регистрировать корректировку в январе на декабрьскую НН, если покупатель неплательщик НДС

Відповісти
  • Ирина
02.02.15 11:13

Для 123 Дубль № 3 Наименование предриятия : ВАШЕ ЄДРПОУ : ВАШЕ

Відповісти
  • 135
02.02.15 11:34

пришла квитанции о неприняти НН (нарушен срок регистрации), необходимо сделать корректировку НН и до 00:00 часов зарегить. Вопрос: корректировка должна быть каким числом? если НН 17.01.15 не зарегилась?

Відповісти
  • Ирина
02.02.15 11:38

135 у вас там больше 10 тыс. ндс или импорт. товар?

Відповісти
  • Лю
02.02.15 11:40

если корректировка к налоговой накладной за прошлый год, и эта налоговая в прошлом году не подлежала регистрации, то сначала отправляете налоговую на регистрацию. приходит повидомлення "Документ сохранен,но не принят" и тут отправляете свою корректировку только вот в январе корректировки к старым налоговым мог регистрировать сам поставщик, без предварительной отправки покупателю мы это делали а теперь с 1 февраля как ?? уже должен сначала покупатель ?? и надо в корреткировке ставить галочку в левом углу ??? только ведь можно за день и не уложиться, если сначала надо зарегить страую налоговую, потом послать корреткировку покупателю, а потом только сам ее зарегишь

Відповісти
  • 135
02.02.15 11:44

ирина услуга, 1200 грн. с НДС на территории Украины

Відповісти
  • Иришка
02.02.15 11:44

У меня тот же вопрос,что и у 135.По техническим причинам на смогли зарегить НН от 17января,Попытались сегодня,пишет не регистрирует,т.к. нарушен срок регистрации,отправте корректировку.на свой страх создала ее сегодняшним числом,т.к. смущает срок в течение суток,пришел ответ ждите 00,00 3 числа и вас уведомят о принятии корректрировки и саой налоговой накладной.Может кто еще сталкивался с подобной проблемой,поделитесь опытом

Відповісти
  • Ирина
02.02.15 11:51

Девочки, и мальчики! Забейте вы на январь, не тратьте свое время и нервы. НН за январь только «ЕЛЕКТРОННІ», не подлежат рег. (если хотите регайте, не вопрос). В феврале они рег. все без исключения. Если у Вас такая проблема за январь, достаточно просто отправить ее контрагенту, и все, не рег. ее.

Відповісти
  • Ирина
02.02.15 12:06

до 30.06.15 даже 10% штраф не будут взымать за несвоевременную рег. нн

Відповісти
  • 135
02.02.15 12:08

Иришка та же проблема. Корректировку сделать, например, 19.01.15. Тогда новую НН под другим номером, но датой 19.01.15 зарегистрировать еще раз? Ирина спасибо за ход мыслей - посмотрела на свою проблему по-другому. Действительно, обязательств же будет больше, чем зарегенных накладных А с другой стороны - штрафов за нарушение сроков регистрации нет, а вот за нерегистрацию, по-моему, есть.

Відповісти
  • ООО
02.02.15 12:08

Я регистрировала все НН и в декабре и в январе. Если не зарегистрировать накладную,віписанную неплательщику налога,то ничего страшного не случится, а если не зарегистрировать НН віписанную плательщику - то єго могут лишить кредита. Регистрируйте все подряд

Відповісти
  • ООО
02.02.15 12:11

Подскажите кто знает, какую дату отримання ПН ставить в реэстре отриманих податкових накладних? Дату составления или дату регистрации ее в ЕРНН?

Відповісти
  • Ирина
02.02.15 12:17

Народ, вы не путайте январь с февралем. Сами налоговики сказали, что рег. в январе не надо (на свое усмотрение) , и никто не лишит Вас нал.кредита за январь. Даже больше, посоветовали в январе (за январь) включать и не включенные налоговые. Вы мне скажите, разве все рег. в январе свои налоговые?

Відповісти
  • бух запорожье
02.02.15 12:18

А у меня вопрос такой, если контрагент выписал неправильно налоговую, потом обнулил ее корректировкой , и выписал новую налоговую, уже правильную, я в своем налоговом кредите должна отразить только одну правильную налоговую или обе налоговые и корректировку? 1 вариант - если не отражу неправильную с корректировкой- у меня будут расхождения с контрагентом , значит есть причина для проверки, а 2 вариант- если отразить обе налоговые с корректировкой - неправильно выписанную налоговую я просто не имела права ставить себе в налоговый кредит, поскольку выписана она с нарушением. Кто что думает по этому поводу?

Відповісти
  • 135
02.02.15 12:28

Ирина вопрос как раз в регистрации обязательств, а не кредита. Даже не ожидала, что обязательствами может быть такая проблема. Или действительно не парится. В Декл. укажу же сумму обязательств больше.

Відповісти
  • 11111
02.02.15 12:40

народ! корректировку регистрирует покупатель,а НН продавец и продавец выписывает корректировку.С ума усраться.

Відповісти
  • Ирина
02.02.15 12:40

Мы все (и я тоже) рег. свои налоговые за январь потому что нас просит наш контрагент, боится потерять свой кредит. Я просто хочу донести до Вас, если у Вас уже прошли сроки, вы имеете право не рег. нн за январь, этим не усложнять себе жизнь. Не все рег. свои нн, вы думаете у них сойдется в базе все. Достаточно отправить своему покупателю нн в элек. виде, на ней стоят все ваши цифровые подписи, это и есть доказательство вашего «зобов’язання», и кредита покупателя , но это только за январь ) не считая 10 тыс. и импор.товара, они рег. всегда)

Відповісти
  • Иришка
02.02.15 13:46

Народ совсем запуталась(((Нужно зарегить корректировку от 30.01.2015г. к НН от 16.12.14г. с уменьшением НО. Я правильно понимаю регистрирую НН на бланке,действовавшем в декабре,создаю корректировку(период январь),отправляю контрагенту,чтоб он ее зарегил(так как снижаю обязательства)и жду от него регистрации.Или в связи с новшествами,создаю ее в периоде февраль и пытаюсь зарегить сама до конца дня

Відповісти
  • НН
02.02.15 13:59

То всеж таки, люди! з 1 лютого всі пн підлягають реєстрації, це зрозуміло вже , спец. рахунки відтермінували до 1 липня чи ні??

Відповісти
  • Ирина
02.02.15 14:12

Для НН А вы попробуйте февралем зарег. нн и увидите, без денег на спец.счете она не зарег., вывод, спец. счет с формулой заработает 01.07.15

Відповісти
  • Ирина
02.02.15 14:13

а сейчас все регес. без денег на спец.счете

Відповісти
  • ОК!
02.02.15 14:14

Підскажіть як вносити в 1С податкову/кор. від постачальника по даті ПН чи по даті реєстрації, і як бути, якщо дата 1 події 30.01.15, а зареєстрована 05.02.15

Відповісти
  • Елена, Мариуполь
02.02.15 14:15

Ирина, полностью согласна с Вами на счет "...января - на обязательно, с февраля - обязательно"! Сами себя накручиваем и даем налоговикам повод! А нормального текста Порядка шо еще нет? Перехожу по ссылке - Яценюк вносит изменения, далее в тексте набираю сам Порядок - текст Азарова, думала мне померещилось)))).

Відповісти
  • НН
02.02.15 14:20

Коллеги! А как теперь будет выглядеть ситуация с налоговой нагрузкой??? Раньше мы не включали некоторые налоговые под видом их отсутствия у нас в оригинале, чтобы выйти на нужную нагрузку, а теперь - то все, что зарегистрировано, то и включается. То есть понятие "налоговая нагрузка" отпадет? Кто как думает???

Відповісти
  • НН
02.02.15 14:24

наскільки я зрозуміла, вони відкриті і діють лише для сплати узгодженого зобов'язання по декларації до 1.07.2015

Відповісти
  • какой ужас..
02.02.15 14:40

и началась диванная война...хихи...

Відповісти
  • Aнн
02.02.15 15:00

Так какую форму Декл.за январь подаем? Минфин приказом от 23.01.2015 г. № 13 внес изменения в: — Форму налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость; — Уточняющий расчет налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок; — Порядок заполнения и представления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость; — Порядок определения соответствия плательщика налога на добавленную стоимость критериям, которые дают право на получение автоматического бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость; — Порядок заполнения налоговой накладной. Приказ от 23.01.2015 г. № 13 вступил в силу с 30 января 2015 года. Источник: http://www.nibu.factor.ua/news/news.html?id=14352 © nibu.factor.ua

Відповісти
  • Полюс
02.02.15 15:24

Подскажите пожалуйста, кто знает.Обязательно покупать модуль для медка, или есть альтернатива бесплатная?У меня мало накладных, не знаю смогу обойтись без модуля или нет.Спасибо!

Відповісти
  • НИК
02.02.15 15:31

Модуль только дает право обмениваться нал.накл. и регистрировать. Если мало то можно формировать в ОПЗ и через Сонату отправлять.

Відповісти
  • НИК
02.02.15 15:32

А за январь реестр НН уже не сдаем??

Відповісти
  • Ирина
02.02.15 15:40

нет, не сдаем реестр НН

Відповісти
  • начинающий
02.02.15 15:55

А ГДЕ МОЖНО ПОЧИТАТЬ, ЧТО УЖЕ РЕЕСТР НН НЕ СДАЕМ, ПОЛУЧАЕТСЯ ТОЛЬКО ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС ЗА ЯНВАРЬ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ?

Відповісти
  • umka
02.02.15 16:01

А мы сможем вянваре влючить чеки в декларацию?

Відповісти
  • Александра
02.02.15 16:42

02.02.2015 14:59:00 То всеж таки, люди! з 1 лютого всі пн підлягають реєстрації, це зрозуміло вже , спец. рахунки відтермінували до 1 липня чи ні?? ********************************** Почитайте письмо... Лист ДФС України від 19.01.2015 р. № 1403/7/99-99-19-03-01-17 «Про систему електронного адміністрування ПДВ»

Відповісти
  • zhuzha белой масти
02.02.15 17:36

если не регить НН за январь, Медок не дает ее отпавить контрагенту ( у меня так), а активно только дія "надіслати ДФС" - шож такое то??? как я ее отправлю??? Хелп! Предварительно я зарегила НН от 16.01 сегодня, не приняли, требуют заполнить РК и хз как его заполнять, какой датой, а, самое главное, что там корректировать? ЛЮДИИИИИ! ПАМАГИТЄ!

Відповісти
  • Дина
02.02.15 18:33

Для Полюс Нам МЕДок тоже не подходит (очень дорого), мы выбрали демо-Сонату. Я делаю отчеты, НН, запросы и т.д. в ОПЗ (бесплатная), импортом втягиваю в Сонату (мне программа нравится, простая, без излишеств и лишней загруженности, что только мешает), там подписываю и отправляю, получаю квитанции, в общем все как обычно. В демо-Сонате (бесплатно) я НН и регистрирую в ЕДРНН, и отправляю своим покупателям (через эл.почту). Выбрали ее исходя из следующих условий:1. не надо все время висеть в интернете (эл.энергией нас не очень балуют), например, как iFin, 2. база моих НН и моих контрагентов находится в моей Сонате, а не в спец. коммерческом блоке, к которому у меня нет прямого управления (это камень в огород МЕДка :))), и я бесплатно регистрирую НН и отправляю своим покупателям. Есть одно условие, в демо-Сонате не могу: созадвать в самой программе отчеты (без лицензии), а только импортом, но меня это устраивает, не могу пользоваться технич.поддержкой (но у них на сайте выложены все возможные вопросы и ответы, которые могут встечаться, когда возникали вопросы, там я и находила ответ, и без технич.поддержки) и еще, отчет по ЕСВ делаю в демо-МЕДке, сохраняю в папку на рабочий стол, втягиваю импортом в Сонату и дальше все как обычно.

Відповісти
  • V4
02.02.15 19:02

1. Налоговая выписана в 2013 году и зарегистрирована на плательщика НДС; 2. Январе после возврата части аванса выписываю корректировку, но вот беда предприятие больше не являеться плательщиком НДС. Соответсвенно ставлю код 100000000000. До 01.01.2015 года в ZIR висела консультация, что в таком случае действовать нужно именно так и корректировать НДС можно/нужно; 3. Выписал РК, отправляю на регистрацию, приходит ответ нет НН от такого числа с кодом 100000000000. Конечно нет, тогда ведь он был плательщиком НДС и его ИНН я указывал. Есть у кого-нибудь идеи или кто-то сталкивался с таким?

Відповісти
  • Ирина
02.02.15 19:11

zhuzha белой масти У Вас какой Медок?

Відповісти
  • Ирина
02.02.15 19:18

В главном меню медка есть первинні документи, открываете налаштування обміну документами, и выбираете галочкой все что вам надо, сначала контрагенту, потом на рег., или сразу на рег., короче выбирайте

Відповісти
  • zhuzha белой масти
03.02.15 06:57

Medoc IS 10.01.025

Відповісти
  • zhuzha белой масти
03.02.15 07:24

Ирина Спасибо за подсказку. настроила обмен- получилось отправить контрагенту. фух. Кто знает, что делать с декабрьским импортом услуг? Нужно регитсрировать в ЕР за январь+РК, чтобы попал в НК?

Відповісти
  • мпп
03.02.15 10:19

Дина, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

Відповісти
  • April
03.02.15 11:24

ПОДСКАЖИТЕ, пожалуйста! Розничный магазин. В январе выписана налог.накладная по итогам дня. Зарегистрирована. Через несколько дней возврат товара в магазине от покупателя. КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ КОРРЕКТИРОВКУ??? Медок предлагает отправить контрагенту, так как уменьшаются мои обязательства. Я не могу отправить розничному покупателю. КАК БЫТЬ?

Відповісти
  • 123
03.02.15 12:07

Корректировка выписанная на неплательщика регистрируется продавцом. Вроде так....

Відповісти
  • 123
03.02.15 12:10

Розрахунок коригування, складений платником податку до податкових накладних, які не видаються отримувачу (покупцю) товарів (послуг), а також складених під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, підлягають реєстрації таким платником податку. - цитата з постанови № 20 від 30.01.15

Відповісти
  • April
03.02.15 12:14

я и пытаюсь её зарегистрировать, Медок не даёт( предлагает отправить покупателю, нет графы отправить в ДПИ

Відповісти
  • Меланна
03.02.15 12:32

Я думаю, в мешке проблема. Еще не перестроился.

Відповісти
  • Меланна
03.02.15 12:33

В медке)))

Відповісти
  • April
03.02.15 12:37

наверно, в Медке

Відповісти
  • бух.запорожье
03.02.15 13:26

ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ, ПОТОМУ ЧТО НИЧЕГО УЖЕ НЕ СООБРАЖАЮ. У НАС РОЗНИЦА ТАБАК, АЛКОГОЛЬ, КАК ВЫПИСЫВАТЬ ИТОГОВУЮ ЗА ДЕНЬ, ВЕДЬ 5 % АКЦИЗА НЕ ОБЛАГАЕТСЯ НДС, ЕСЛИ У МЕНЯ ВСЕ ПО ЗЕТ ОТЧЕТУ ИДЕТ ОБЩЕЙ СУММОЙ, КАК НИЧИСЛЯТЬ НДС С ОБЩЕЙ СУММЫ ПРОДАЖИ ЗА ДЕНЬ, ИЛИ СНИМАТЬ 5 % АКЦИЗА

Відповісти
  • Asia Svetlova
03.02.15 13:38

Полюс 02.02.2015 16:24:33 Подскажите пожалуйста, кто знает.Обязательно покупать модуль для медка, или есть альтернатива бесплатная?У меня мало накладных, не знаю смогу обойтись без модуля или нет.Спасибо! Если у вас лицензионній Медок, то не обязательно-затягивать НН можно и из реестра при помощи запроса

Відповісти
  • Натали
03.02.15 18:02

Подскажите плиз. Договор в устной форме, как віписівать НН? Вид - понятно. А дата и №?

Відповісти
  • анастасия
03.02.15 20:00

не могу зарегистрировать НН для РК, пишет что срок регистрации НН превысил энное кол-во дней. что делать не знаю.

Відповісти
  • Tигра
03.02.15 20:25

Для Натали "....Таким чином, угоди щодо купівлі-продажу товарів, надання послуг та виконання робіт, які оформлюються накладними або актами, а також супроводжуються випискою рахунків для їх оплати, є письмовими угодами, але за спрощеною формою у вигляді пакета документів: накладна (акт) та виписка банку. З огляду на це в податковій накладній можна зазначати «договір поставки», при цьому проставляється дата і номер документа, який підтверджує першу подію – оплату або постачання. Застосовувати слово «усний» ми не рекомендуємо, оскільки за нормами ЦКУ такий договір усним не є. Зазначення слова «рахунок-фактура» також не зовсім коректне, оскільки рахунок – це не первинний документ, він не підтверджує здійснення господарської операції, це лише пропозиція укласти договір купівлі-продажу товарів (робіт, послуг), що вказані в такому рахунку."

Відповісти
  • анастасия
03.02.15 20:37

у кого-то уже получилось регистрировать РК к старым периодам?

Відповісти
  • Натали
04.02.15 09:26

Тиграчка!Спасибо, приогромное!

Відповісти
  • Женя
04.02.15 15:10

Для анастасия Да, спокойно зарегистрировала РК к НН за 2014г

Відповісти
  • Елена
16.02.15 16:29

Здравствуйте, скажите как правильно оформлять корректировку с февраля 2015 года? какие изменения произошли?

Відповісти
  • Елена
24.02.15 19:33

Здравствуйте! Подскажите, как выйти из ситуации.11.02.2014 была выписана НН и 15.02.2014 была зарегистрирована и отправлена покупателю.23.02.2014 покупатель ее отклонил (название фирмы было написано с маленьких букв а нужно с больших) На консультации в МЕДОС сказали ее скопировать и отправить покупателю, но тогда покупатель не увидит регистрацию.Как быть сделать корректировку 11.02.14 и выписать этим же числом новую НН под другим номером? А как же нумерация НН?

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам