Сайт для бухгалтерів №1 в Україні
Чат 911

Отримуйте
новини поштою!


14.08.15
1945 61 Друкувати

Администрирование НДС 15 дополнительных изменений законодательства

   У доповнення до раніше наданих роз’яснень у зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість» від 16.07.2015 № 643-VІІІ ДФС надала додатково опис ще 15 змін (лист ДФС від 11.08.2015 р. № 29562/7/99-99-19-03-02-17).
   
   Зокрема, скасовуються штрафні санкції та пеня за порушення строків сплати ПДВ до бюджету за умови, якщо платник податку забезпечив наявність у визначені законодавством строки необхідної суми коштів для сплати податкових зобов’язань на електронному рахунку. А штрафні санкції та пеня, нараховані платнику протягом перехідного періоду системи електронного адміністрування ПДВ за таке порушення при забезпеченні у встановлені строки необхідної суми коштів для сплати податкових зобов’язань на електронному рахунку, підлягають списанню протягом 14 робочих днів.
   
   Водночас встановлюється штраф за неправомірне збільшення реєстраційної суми за рахунок завищення від’ємного значення податку, яке залишилось непогашеним станом на 01.07.2015 та відображене платником у звітності за червень. Штраф до платника застосовується у розмірі 10% суми завищення такого від’ємного значення. Зменшення реєстраційної суми здійснюється ДФС на підставі узгодженого податкового повідомлення-рішення.
   
   
За матеріалами Головбух24
Рубрика:
Коментарі
  • Элла
14.08.15 11:49

Як можна порушити строк сплати ПДВ при забезпеченні необхідної суми на ел.рахунку? Самі не розуміють,що пишуть! Фігня повна...

Відповісти
  • ххх
14.08.15 11:58

ДЛЯ ЭЛЛА. например, поставщик поздно зарегестрировал н.н ( в след. месяце )., а вы ее включили в текущий месяц( т.е. нн выписанная в июле, а зарегестрированя 16 августа). Камералкой вам ее снимут (или уточняющим расщетом), но у вас были деньги на эл. счете-штрафа не будет.

Відповісти
  • МИР
14.08.15 12:43

А если поставщик ее зарегистрировал в след. месяце ,как я ее включу в текущем?????

Відповісти
  • лика
14.08.15 12:49

тоже ничего не поняла

Відповісти
  • бух
14.08.15 13:29

Подскажите,1. нн по кредиту можно поставить в деке за июль, если оплата прошла в июле, нн выписана июлем, а зерегина до 15 августа? 2 Как понять збільшення реєстраційної суми?

Відповісти
  • Оля
14.08.15 13:39

нн 08.07 мне ее зарег.13.08.15- срок 31.07.15 Куда включать? июль или август? Декл. еще не здала...

Відповісти
  • Лена
14.08.15 13:49

для Оля НН просроченные при регистрации включают в НК не в месяце выписки, а в месяце регистрации. В август.

Відповісти
  • 222
14.08.15 14:32

Нічого не розумію.Накладні самі кидаються в який потрібно місяць. Якщо вона впала в серпневий реєстр то як я можу перенести в липень. чи я щось не доганяю

Відповісти
  • Оля
14.08.15 15:16

Для 222 У меня не такая идеальная 1С. Как запишу- дату регистрации, так и будет. А обычно это по дате нн -выписка, писала всегда

Відповісти
  • Рита
14.08.15 15:16

для Оли ,налоговую включают в июль ,зарегистрирована до 15.08 пунк 39 подраздела 2 Кодекса

Відповісти
  • Лена
14.08.15 15:18

подскажите,пожалуйста, может у кого-то тоже такая ситуация: за март в деке к уплате 500 000. Налоговая обещала дать рассрочку. В июне выяснилось, что с рассрочкой не получается - подали уточненку. По уточненке к уплате 20000. Упоатили вместе с уточненкой. За июнь к уплате 239000. 28.07. перечислили на эл.счет эту сумму. В августе по вытягу стр.5(загальна сума поповнення ел.рахунка з поточного)( -239000).Горячая линия ответила, что это налоговая неправильно данные подала. Налоговая отвечает, что еще нет механизма по уточненкам, поэтому в казначействе висит долг. На лицевом у нас переплптп. Какой-то замкнутый круг. Регистрировать налоговые не могу, т.к. строка 2 с минусом. Авансировать налоговую нечем. У кого-то была такая ситуация???

Відповісти
  • Тата
14.08.15 15:40

Рита 14.08.2015 15:16:54 для Оли ,налоговую включают в июль ,зарегистрирована до 15.08 пунк 39 подраздела 2 Кодекса Если налоговая выписана 08.07.15, срок ее регистрации до 31.07.15, зарегистрирована -13.08.15, то есть зарегистрирована с опозданием, то почему ее включать в июле?Вроде как уже в августовской деклараци...

Відповісти
  • юка
14.08.15 15:49

для тата если налоговая выписана 08.07.15, то срок ее регистрации до 15.07.15г., а если зарегистрирована 13.08.15, тогда однозначно в деку включать в августе.

Відповісти
  • Ирина Д.
14.08.15 15:50

Я тоже так считаю.Если выписана в первой половине июля и не зарегистрирована до 31 числа-значит просрочена и включить нужно в август

Відповісти
  • Рита
14.08.15 15:50

тата,правильно ,1-15 день месяца,до 31 липня регистрация

Відповісти
  • юка
14.08.15 15:53

извиняюсь срок регистрации до 31.07. Уже заработалась.

Відповісти
  • Тата
14.08.15 15:55

юка 14.08.2015 15:49:44 для тата если налоговая выписана 08.07.15, то срок ее регистрации до 15.07.15г., а если зарегистрирована 13.08.15, тогда однозначно в деку включать в августе. Я ТОЖЕ ТАК ПОНИМАЮ, что в августе, просто увидела, что Рита неверно написала для Оли, сказав что в июле, поэтому и усомнилась...

Відповісти
  • Тата
14.08.15 15:55

юка 14.08.2015 15:49:44 для тата если налоговая выписана 08.07.15, то срок ее регистрации до 15.07.15г., а если зарегистрирована 13.08.15, тогда однозначно в деку включать в августе. Я ТОЖЕ ТАК ПОНИМАЮ, что в августе, просто увидела, что Рита неверно написала для Оли, сказав что в июле, поэтому и усомнилась...

Відповісти
  • Нона Коцюпеня
14.08.15 17:18

Подскажите пожалуйста кто сдал деку по НДС за июль Квитанция№2 Прийнято пакет Виявлено помилки На момент прийняття декларації Sнакл складає 4638,96 грн ДФС Кто мне растолкует что бы это значило??? Пожалуйста

Відповісти
  • Света
14.08.15 17:29

Обясните пожалуйста если у мена налоговая выписана 31.07.2015г. а зарег. 03.08.2015г. я ее включаю в дек за июль???

Відповісти
  • Нона Коцюпеня
14.08.15 17:30

Света - Да

Відповісти
  • Света
14.08.15 17:32

Обясните пожалуйста если у мена налоговая выписана 31.07.2015г. а зарег. 03.08.2015г. я ее включаю в дек за июль???

Відповісти
  • 7.
14.08.15 17:32

30,06-1 событие .нам ее регистрируют 8,08....................сумма приличная,но не отражается на счете,почему? может она появится в формуле за август?

Відповісти
  • Нона Коцюпеня
14.08.15 17:35

Света даже если-бы она у вас была зарег. 15.08 то вы бы ее тоже включили в июль

Відповісти
  • Света
14.08.15 17:41

я понимаю так все налоговые накладные за июль которые прошли регистрацию до 15дней рег.. я включаю в июльскую декларацию... я те касторовые больше 15дней в август пойдут

Відповісти
  • Света
14.08.15 17:42

я понимаю так все налоговые накладные за июль которые прошли регистрацию до 15дней рег.. я включаю в июльскую декларацию... я те касторовые больше 15дней в август пойдут

Відповісти
  • Оля
14.08.15 18:01

Для Нона Коцюпеня А Вы с Дод.2 сдавали? Заполненным? Или как многие советуют с пустым?

Відповісти
  • Юлия
14.08.15 20:10

анция№2Прийнято пакетВиявлено помилкиНа момент прийняття декларації Sнакл складає 4638,96 грнДФСКто мне растолкует что бы это значило??? Пожалуй У меня таже ситуация, Дод 2 здала пустой. Сижу и думаю: пакет принят, № регистрации есть. До инспектора не дозвонилась

Відповісти
  • Доверяй, но проверяй
14.08.15 20:30

У нас такая же информация в Квитанции 2 Прийнято пакет Виявлені помилки: На момент прийняття декларації Sнакл складає 0 грн. ДФСУ В тех.отделе ДФСУ сказали, что, ВОЗМОЖНО, как напоминание, это отражена сумма, на которую вы можете зарегистрировать НН, (п.2 Извлечения из системы администрирования). В отделе консультаций по НДС- законодательству ничего не смогли объяснить. Если это всего лишь напоминание, то почему отражается в Квитанции 2 как ошибка? Есть вопросы - нет ответов, одни предположения.

Відповісти
  • фисташка
14.08.15 21:05

А всем обязательно сдавать дод 2 Я сдала только деку с дод 5?? без пустого дод 2

Відповісти
  • Инна
14.08.15 21:30

для Нона Коцюпеня, Доверяй, но проверяй у меня такая же фишка, я сделала витяг по операциям за 4/08/15 J1301902, когда был пересчет в системе у нас завысился почемуто лимит на 5000 лишнего кредита, я на радостях порегила все нн, а на следующий день они сняли эту ошибку и получился бооольшой минус, и сумма этого превышения зарегиных нн вылазит в ошибку по деке, теперь переживаю за эти нн.

Відповісти
  • Адепт неньки
15.08.15 01:19

Так что уже нельза уточниться в 06.2015 без 10% штрафа?

Відповісти
  • Ирина
15.08.15 19:17

Для Света Да, включаете за июль

Відповісти
  • Ольга
15.08.15 20:05

нашим поставщикам не пришли деньги по 24стр 7мил, тнпнрь нам в бюджет платить 130тысяч. Есть кому таки недобавили 24стр.?

Відповісти
  • Елена
16.08.15 09:16

Да, есть такие, кому не добавили 24 стр.

Відповісти
  • Жесть
16.08.15 18:02

А если налоговая выписана 01.07. зарегистрирована 30.07. то куда включаю в июль еще продлили ж сроки?

Відповісти
  • Маруся
16.08.15 20:56

Немного не в тему, но может кто-нибудь подскажет. Входящий НДС пропорциональный. 40% - облагемая д-ть; 60% - необлагаемая. Беру всю сумму в НК и начисляю обязательства 60 % от входящего НДС. Как правильно заполнить НН? Тип причины и номенклатура очень волнуют

Відповісти
  • поліграф
17.08.15 09:20

Для Маруси Я сделала так: выписала налоговую накладную (тип причини 09) в которой написала: "використання товарыв/послуг у пыльгових операціях. згідно бухгалтерської довідки за липеннь2015 р. А саму довідку я сделала в виде таблички, в которой расшифровала: № податкової накладної, поставщтк, сумма, ПДВ.

Відповісти
  • Татьяна
17.08.15 09:27

Добрый день, если мы плательщики НДС не с начала 2015 г., а с апреля, Додаток 7 мы не делали, нужно ли нам сделать его сейчас для корректного заполнения декларации??

Відповісти
  • Толик
17.08.15 09:35

Для Маруси Точно нигде нет информации, Я ставить буду тип 11, перечень набираю весь.

Відповісти
  • Толик
17.08.15 09:53

А писать оплата з поточного рахунка?

Відповісти
  • Маруся
17.08.15 10:00

поліграф, мне нравится этот вариант. Пожалуй, им и воспользуюсь. Спасибо!

Відповісти
  • Юля
17.08.15 11:35

Нам не добавили 24 строку. Позвонила в "Пульс" еще 14.08.2015 жалобу зарег. куда то направили. Ответ должны дать в течении 15 дней. Сказали, что по их данным отработано 95% , думаю врут. Так что все стоит...(((((

Відповісти
  • Ирина
17.08.15 12:01

УВ.бухгалтера ,подскажите начинающему бухгалтеру, как правильно отразить по проводкам суммы НДС ,начисленного и перечисленного на электронный счет как бы проводки понятные ( ДТ 315 КТ 311- перечисл.для дальнейшего списания в бюджет, ДТ 641 КТ315) :вот мои умозаключения ) Сальдо КТ 641 на 01.07- 42 035 по главной книге :июль ДТ 641 -533681,43 НК, КТ -315 82938,74(пополнение счета в июле) Итого обороты по дт 616620,17,оборот по кт 583091,43 -НО,Сальдо КТ сч641 8506,26 на 01.08. счет 315.-с КТ 311- 82938,74,оборо по ДТ 315-82938,74 оборо по КТ НДС по дек.49 410. Сальдо на 01.07 ндс (июнь ) 42035 +49410 ндс (июль) - 82938,74 =8506,26 с-до на 01.08.......как то вот так ,.совсем запуталась и спросить как правильно нет у кого ) Вся надежда на Вас .

Відповісти
  • Ирина
17.08.15 12:57

Проводки по начислению и потоплению элект.счета по НДС??? ДТ 315 КТ 641 ДТ 315 Кт 311 ДТ641 КТ 315

Відповісти
  • Юлия
17.08.15 14:18

подскажите пожалуйста, нн выписана 23,07,15, а зарегистрирована 14,08,15 - я соглпсно новым правилам могу включить её в июль? спасибо.

Відповісти
  • Ирина
17.08.15 14:51

для Юлии: включаете по первому событию т.е в июль месяц .

Відповісти
  • Людмила
17.08.15 15:12

Поставщик выписал налог.накл. 08,07,2015, а зарегистрировал 17,08,2015. В каком месяце у меня будет налог. кредит в ИЮЛЕ или в АВГУСТЕ?

Відповісти
  • Юлия
17.08.15 15:18

для Ирина : спасибо

Відповісти
  • Натали
17.08.15 15:26

Подскажите,пож., а можно как-то вернуть деньги со счёта НДС на текущий счёт предприятия?И что для этого нужно сделать?Спасибо

Відповісти
  • Мила123
17.08.15 16:05

Для Людмилы Поставщик выписал налог.накл. 08,07,2015, а зарегистрировал 17,08,2015. В каком месяце у меня будет налог. кредит в ИЮЛЕ или в АВГУСТЕ? Если бы НН зарегистрирована была бы 15.08 - то в июле, а 17.08. - значит в августе.

Відповісти
  • Людмила
17.08.15 16:10

Для Мила 123. Большое спасибо. Так и думала , но все-таки сомневалась

Відповісти
  • МОРЕ
17.08.15 16:11

КОЛЛЕГИ!!!!! Прошу помощи: Р/к от поставщика на "зміну суми компенсації" выписан 31.03.2015 к налоговой накл. от 31.12.2014 зарегистрирован 23.07.2015, отразить в июльской дэке по дате регистрации??? или делать корректировку к мартовской дэке???? Очень надо! Спасибо!

Відповісти
  • РРРРР
17.08.15 17:10

Все пишут о том, кому что добавили или не добавили в 24 строку. Что это? Строка декларации? Если да , то где это посмотреть или узнать?

Відповісти
  • Оля
17.08.15 23:03

Для МИЛА,Людмила Если нн от 08.07.15- срок регистрации не 15.08.15 а 31.07.15. Поэтому в августе однозначно. И если регистрация была бы 15.08.- тоже август

Відповісти
  • Маруся
18.08.15 09:49

Для поліграф Нашла ответ на свой вопрос http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmini-2015/elektronne-administruvannya-pdv/63867.html.

Відповісти
  • катя
18.08.15 12:51

Подскажите, может кто знает, зарегистрировала налоговую накладную, пришёл ответ принята, номер регистр. есть, с лимита сумму сняли контрагенту доставлена, на другом компьютере делаю вытяг не принята, причина накладная с таким номером файла существует, теперь следующие накладные вообще не отправляються, приходят квитанции о той накладной.

Відповісти
  • марфа
18.08.15 12:53

напишите пожалуйста номер телефона горячей линии

Відповісти
  • Оля
18.08.15 13:33

для марфа 0800 501007

Відповісти
  • Яна
18.08.15 13:59

Подскажите, пожалуйста, если я РК от поставщика на уменьшение от 31.07 зарегист. 17.08 я включаю в июль или август?

Відповісти
  • ЛеноК
26.08.15 13:14

Юля БУдьде готовы к проверке за первое пологудие. Звоните к инспектору они вас не подали, звоните на гор линию ДФС назывыайте свой код ОКПО. 0-800-50-10-07. и прочитайте http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=206847

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам