Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


08.12.13
4643 5 Друкувати

Исправляем ошибки в приложении 2 к декларации по НДС

   Виправлення помилок у додатку 2 (Д2) до податкової декларації з ПДВ, які не вплинули на показники декларації, зокрема, у разі виправлення у колонках 2 та 3 додатка 2 (Д2), проводиться шляхом подання уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, до якого додається додаток 2 (Д2) з відміткою “уточнюючий”.
   
   Таке виправлення проводиться способом коригування, а саме помилковий запис у додатку 2 (Д2) вказується зі знаком мінус (тобто сторонується) та вноситься правильний запис, а у підсумковому рядку “Усього” відображається прочерк (при поданні звітності на паперових носіях) або він не заповнюється (при поданні звітності в електронному вигляді).
   
   При цьому, при заповненні уточнюючого розрахунку до графи 4 переносяться показники податкової декларації з ПДВ, додаток 2 (Д2) до якої уточнюється, до графи 5 - всі відповідні показники декларації з урахуванням виправлених помилок (вони відповідають показникам з графи 4), а в графі 6 відображається прочерк (при поданні звітності на паперових носіях) або вона не заповнюється (при звітності в електронному вигляді).
За матеріалами Інформаційно–комунікаційний відділ Головного управління Міндоходів у Тернопільській області
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • Кузя
09.12.13 15:04

Хм... 2 месяца назад сделала точно так в Киеве. Заставили переделывать, т.к по мнению налоговиков Соломенского р-на г. Киева, методом сторно Дод.2 не исправляется и в колонке "Итого" не может быть прочерка либо отсутсвия показателей... В итоге, подавала уточненку с просто правильно заполненным додатком № 2. Чудеса.

Відповісти
  • Анира для всех
09.12.13 16:55

Если необходимо уточнить значения в Додатке 2 нужно сдавать целиком всю Декларацию со всеми Додатками. заполняем по правилам сдачи Уточненной Декларации, заполняем прежние показатели(4) и новые(5) и разницу(6). По правилам "Сторно" оформляем Додаток 5, т.к. его данные могут "задвоить" или "изъять" объемы налогового кредита. Додатки 2,3,4 сдаем с верными показателями при этом не забываем, что в основной Декларации показатели этих Додатков являются основанием для заполнения строк Декларации 21-24. Сдаем так не первый год, получаем бюдженое возмещение НДС на т/счет - заполнение выстрадано вместе камеральщиками и возмещенцами в ГНИ

Відповісти
  • М
10.12.13 10:57

для Анира для всех И что действительно возможно получать бюджетное возмещение??

Відповісти
  • Ольга
29.01.14 12:01

Подскажите, пожалуйста, кто знает. У меня в деке за декабрь 2013г. задвоились показатели по всем контрагентам (и в обязательствах и в кредите). Сегодня сдала через Ме док уточн.дод5 и уточн.розрахунок податкових зобовязань . Пришла квитанция № 1 не принят документ, т.к. такие формы отменены с 20.12.13г., хотя 15.01.14 и сдавала уточненку без таких замечаний

Відповісти
  • Walterjery
08.03.14 15:19

Admiring the time and effort you put into your site and in depth information you provide. It's awesome to come across a blog every once in a while that isn't the same unwanted rehashed material. Great read! I've bookmarked your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам