Отключить рекламу

Подпишитесь!


04.11.13
726 9 Печатать

В командировку с электронным билетом: как подтвердить расходы

   Лист Головного управління МДЗ у м. Києві від 11.10.2013 № 5132/10/26-15-1701-06
   
   Міндоходів висловило свою думку з приводу підтвердження оплати електронного квитка при відрядженні. Так, для підтвердження витрат у разі використання електронного авіаквитка потрібні такі документи:
   
   •оригінал розрахункового або платіжного документа, що підтверджує здійснення розрахункової операції у готівковій чи безготівковій формі (платіжне доручення, розрахунковий чек, касовий чек, розрахункова квитанція, виписка з карткового рахунку, квитанція до прибуткового касового ордера);
   
   •роздрук на папері частини електронного авіаквитка з вказаним маршрутом (маршрут/квитанція);
   
   •оригінали відривної частини посадкових талонів пасажира.
   
   Залежно від форми оплати електронного квитка розрахунковим документом буде квитанція платіжного терміналу або виписка з відповідного рахунка, засвідчена підписом та печаткою банківської установи.

По материалам Головбух24
Теги
Отключить рекламу
Комментарии
  • Кузя
05.11.13 08:30

Даже в аеропортах не требуют "роздрук на папері частини електронного авіаквитка з вказаним маршрутом (маршрут/квитанція);". А маршрут имеется на отрывной части талона. Инструкция - только для бюджетников. Поэтому, считаю требование маршрута незаконным и не соответсвующим требованиям НКУ.

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
  • ААА
05.11.13 11:52

Уважаемые коллеги, помогите! вопрос не в тему-но он срочен : если в октябре м-це был получен аванс, выписана и зарегистр в МЕДКе НН, на следующий день аванс возвращен и зарегистр Дод2 к НН по возврату. Налоговые обязательства стали =0 .Больше налоговых обязат и налог кредита по фирме не было - то за октябрь в реестре показывать эти 2 операции ( " +" и "-") или все формы отчета НДС с реестром отправить пустышкой ??

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
  • БББ
05.11.13 12:13

Для ААА Пустышка будет только в итоговой строке декларацииНДС, приложения№1-не пустышка, приложение №5- не пустышка Так что отправляйте - и все будет гуд

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
  • Ксюша
05.11.13 12:21

ААА А налоговая накладная регистрировалась в ЕРПН?

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
  • бухгалтер
05.11.13 12:21

Пустышку не отправлять! показать две операции.

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
  • ААА
05.11.13 12:35

Для " КСЮША" : Зарег. в МЕДКе НН и зарег Дод2 к этой НН одним числом, если смотреть на это как на "ошибочно" проведенную НН и тут же удаленную , не имеющую отношения к фактическим налоговым операциям месяца,то можно сдать отчет по НДС пустышками?

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
  • Ксюша
05.11.13 12:40

согласна с бухгалтером на 100%

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
  • Ксюша
05.11.13 12:45

а как у вас возврат предоплаты может зарегистрирован быть в один день с регистрацией НН если вы пишите, что возврат был на следующий день? НН насколько я понимаю вы выписали по первому событию на момент получения предоплаты, так? а возврат был на следующий день соответственно корректировка была выписана следующим днем.

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
  • руся
05.11.13 12:46

отправлять развернуто, во избежание получения запросов из ГНИ: почему разнятся данные ЕРНН и Вашей декларации по НДС и необходимости давать в течение 10раб.дней письменные пояснения.

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
Комментирование новости отключено
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Календарь бухгалтера
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Приложение
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться