Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


11.12.13
3241 13 Печатать

К новой отчетной налоговой декларации по НДС прилагаются копии записей в реестрах выданных и полученных налоговых накладных

   До нової звітної податкової декларації з ПДВ додаються копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних, у рядку 012 „Звітної нової” яких вказується позначка „Х”.
   
   Згідно із вимогами Податкового кодексу України та Порядком ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних (затверджений наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2012 № 1340) реєстр ведеться в електронному вигляді у форматі, затвердженому контролюючим органом, та за власним бажанням платника у паперовому вигляді.
   
   Платники податку щомісяця в строки, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць), у тому числі для яких встановлено звітний податковий період – квартал, подають органу доходів і зборів копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за такий період в електронному вигляді.
   
   Згідно із Порядком заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість (затверджений наказом Міністерства фінансів України від 25.11.11 №1492) податкова декларація з ПДВ подається платником за звітний період незалежно від того, чи провадив такий платник податкову господарську діяльність у звітному періоді.
   
   У складі декларації подаються передбачені додатки (у разі заповнення даних у відповідних рядках декларації) та копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних.
   
   Після подання декларації за звітний (податковий) період платник податку має право до закінчення граничного терміну подання декларації за такий самий період подати нову декларацію з виправленими показниками.
   
   У службовому полі реєстру виданих та отриманих податкових накладних для відмітки про тип декларації (011 - 012) та службовому полі для відмітки про подання податкової декларації з позначкою (рядки 021 - 024) проставляється позначка „Х” у рядку службового поля, яке відповідає типу декларації.
   
   Враховуючи вищевикладене, при поданні платником ПДВ нової звітної податкової декларації з ПДВ, до такої декларації додаються копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних, у рядку 012 „Звітної нової” яких вказується позначка „Х”.
   
   ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві
Рубрика:

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
  • ann
12.12.13 07:42

Если кто не понял, то реестр вместе с уточненной (звітной новой) декларацией надо подавать не весь целиком, а только добавленные позиции. Для меня загадка, как его подать, если позиции не добавились, а убрались.

Ответить
  • Женя
12.12.13 07:46

Мне кажется речь идет о новой звитной (она подается просто правильной) и к ней реестр тоже просто правильный

Ответить
  • Оксана
12.12.13 07:46

я не нашла в тексте, что нужно подавать реестр с только добавленными позициями. И про уточненку ни слова тут нет. Все как всегда с Новой отчетной декой подаем Новый отчетный реестр с полным перечнем.

Ответить
  • серёгина мысля
12.12.13 07:57

Если послать с новой звитной декой, новый звитный реестр, точно неошибётесь, а добавление/убавление - непонятная авантюра. В налоговой непоймут, умный человек туда работать не пойдёт.

Ответить
  • лак
12.12.13 08:53

Я отправила пекет декларации+реестр и обнаружила в тот же день ,что в реестре ошибка отправила новый звитный реестр, а пакет не делала новый звитный,позвонила в налоговую мне ответили ,что так можно.Что же мне делать?

Ответить
  • Инна
12.12.13 10:23

для ann: если позиции в реестре убавились, их нужно продублировать со знаком "-" ( создать порцию № 2) и они исключатся из порции №1

Ответить
  • Одесситка
12.12.13 12:22

У меня задвоились строки при подаче к декларации и к новой при подаче реестра и реестра нового. Потом был запрос и объяснения.

Ответить
  • к слову!
12.12.13 13:16

Декларация нова звитна и уточняющая - разные налоговые понятия. Если вы до окончания предельно срока увидели ошибку и исправляете ее - отправляете ВЕСЬ пакет - и реестр в том числе. Только пометка "нова звитна". Если вы исправляете ошибку после срока сдачи декларации - уточнюючий розрахунок. Там новый реестр не надо. исправляем ошибки в реестре и храним у себя - но он должен абсолютно совпадать с уточнением.

Ответить
  • Yulya
13.12.13 09:26

к слову! А тут написано с точностью до наоборот)))) " 2. Часть документов из пакета приняты, а часть - не приняты. Как повторно подать не принятые документы: Если не приняты некоторые документы из пакета - то в течении того-же дня подать повторно для регистрации можно только не принятые отчеты (приложения) со статусом "Звітні". А если подавать на следующий день - то необходимо подавать весь пакет документов, но уже как "Новий звітний"." http://www.buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=80755

Ответить
  • nn
13.12.13 13:38

для аnn. Реестр порция 2. Нужные позиции со знаком "-".

Ответить
  • Татьяна
13.12.13 13:42

для ЛАК В течении дня ошибка исправляется только в том документе где она есть,остальные документы не дублируются,если же Вы обнаружили ошибку в каком то документе на следующий день,то подается ВЕСЬ пакет документов с позначкой "новий звітний"

Ответить
  • Натали
18.12.13 07:25

Для ann: ресстров не бывает уточненных. Есть два вида реестров "звитный" и "нов.звитный". Если сдали уточненку, тогда исправляете записи, кот.касаются уточненки, в реестре тек.месяца. Можете позвонить по тел.в Киев (в кв.№2 этот тел.вписан, через 0-800, если я не ошибаюсь) и специалист вам объяснит с посылание на все статьи кодекса.

Ответить
  • Ольга
19.12.13 09:22

Запуталась совсем. в реестре за октябрь неправильный номер НН указали. Сейчас обнаружили. Деку с реестром за ноябрь уже сдали. Мне надо сейчас сдать новий звитний реестр с этой нн с +(с правильным номером) и - (с неправильным номером). Суммы не меняются, в текущей деке и прошлой деке ничего не изменится - их не сдаем. Или мне надо сдать нову зитну деку+додаток5 где будет за период прошлый + и - по этому контрагенту+новий звитний реестр с этой нн с +(с правильным номером) и - (с неправильным номером)??? Спасибо

Ответить
Комментирование новости отключено
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям